Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 13/01/2025 |
EMPENHO: 0000248
GUSTAVO ALVES PAULINO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXÍLIO AOS ELETRICISTAS, NA ORGANIZAÇÃO DAS DESCORAÇÕES NATALINAS REALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO [...]
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430,00 |
13/01/2025 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 0000249
DAVID A LEFH OLIVEIRA ARAUJO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO VIOLINISTA, NA CERIMÔNIA DE POSSE DA PREFEITA, VICE PREFEITO E VEREADORES ELEITOS, REALI [...]
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370,00 |
13/01/2025 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 0000251
EMERENCIANA GOMES SARAIVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, E DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DURANTE [...]
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600,00 |
13/01/2025 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 0000245
FRANCISCO NUNES FERREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
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650,00 |
13/01/2025 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 0000244
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
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530,00 |
13/01/2025 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 0000246
TARCIZIO ALECRIM ABEL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE [...]
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800,00 |
13/01/2025 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 0000243
WELLINGTON BRAGA DE OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS S [...]
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1.400,00 |
13/01/2025 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 0000235
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA VISI [...]
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3.200,00 |
13/01/2025 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 0000236
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO [...]
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1.600,00 |
13/01/2025 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 0000237
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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1.633,63 |
13/01/2025 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 0000228
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1400 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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9.945,26 |
10/01/2025 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 0000229
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1401 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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4.842,12 |
10/01/2025 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 0000227
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE POSSE DA PREFEITA E VICE PREFEITO, REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2 [...]
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8.918,50 |
10/01/2025 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 0000226
MICHELINE MARTINS MARQUES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA FOTOGRÁFICA DA SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA E VICE PREFEITO, REALIZADA NO DIA 01 DE [...]
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1.500,00 |
20/01/2025 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 0000225
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
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59.291,65 |
10/01/2025 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 0000224
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BO [...]
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500,00 |
- - - |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 0000222
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 02/01/2025 (01/12/2024 a 31/1 [...]
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207,59 |
10/01/2025 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 0000221
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 02/01/2025 (01/12/2024 a 31/12/2024), CON [...]
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1.266,01 |
10/01/2025 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 0000234
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025.
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2.026,00 |
10/01/2025 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 0000219
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 10 [...]
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2.200,00 |
10/01/2025 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 0000218
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DEBITAD [...]
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836,00 |
10/01/2025 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 0000217
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DEBITAD [...]
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1.403,00 |
10/01/2025 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 0000223
AM3 SOLUÇÕES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME BOLETO EM ANEXO [...]
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389,20 |
10/01/2025 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 0000233
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA CIDE 12850-3, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇ [...]
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17,87 |
10/01/2025 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 0000231
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
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6.006,92 |
10/01/2025 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 0000232
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ITR 5948-X, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
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0,09 |
10/01/2025 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 0000230
INSS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME COMPROVAN [...]
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3.552,64 |
10/01/2025 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 0000220
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DOADAS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.
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2.321,26 |
10/01/2025 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 0000216
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025.
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30,00 |
08/01/2025 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 0000215
MARIA EDWIGES DE MENESES SOUZA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE LETRAMENTO NAS TURMAS DE I E II SÉRIE, ATENDIDAS NO CONTRATURNO DA EMEIEF MARIA DO CA [...]
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1.600,00 |
13/01/2025 |
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