Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000313 - DATA: 28/02/2025
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL - LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 21 EFETIVO SAMU - TEC E ENFERMEIROS) PISO C [...]
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3.554,36 |
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EMPENHO: 0000314 - DATA: 28/02/2025
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 22 EFETIVO POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.
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2.958,30 |
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EMPENHO: 0000315 - DATA: 28/02/2025
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL - LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 22 EFETIVO POLICLÍNICA - TEC E ENFERMEIROS) [...]
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1.929,42 |
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EMPENHO: 0000316 - DATA: 28/02/2025
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM CON
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL- LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 23 CONTRATOS PSF - TEC E ENFERMEIROS) PISO CO [...]
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1.409,57 |
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EMPENHO: 0000317 - DATA: 28/02/2025
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM CON
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL- LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 23 CONTRATOS PSF - TEC E ENFERMEIROS) PISO CO [...]
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2.906,18 |
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EMPENHO: 0000318 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ( CONTRATO SAMU- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL- LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 24 CONTRATOS SAMU - TEC E ENFERMEIROS) PISO C [...]
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2.118,00 |
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EMPENHO: 0001042 - DATA: 28/02/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE O QUARTO DIA DA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADO NA ESCOLA MARIA DO CA [...]
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3.745,00 |
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EMPENHO: 0001043 - DATA: 28/02/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK, SERVIDO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DURANTE AS ATIVIDADES DE INÍCIO DO ANO LETIVO [...]
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2.495,00 |
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EMPENHO: 0001045 - DATA: 28/02/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK, SERVIDO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DURANTE AS ATIVIDADES DE INÍCIO DO ANO LETIVO [...]
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3.745,00 |
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EMPENHO: 0001044 - DATA: 28/02/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK, SERVIDO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DURANTE AS ATIVIDADES DE INÍCIO DO ANO LETIVO [...]
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2.495,00 |
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EMPENHO: 0001046 - DATA: 28/02/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK, SERVIDO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DURANTE AS ATIVIDADES DE INÍCIO DO ANO LETIVO [...]
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4.990,00 |
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EMPENHO: 0001047 - DATA: 28/02/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK, SERVIDO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DURANTE AS ATIVIDADES DE INÍCIO DO ANO LETIVO [...]
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4.990,00 |
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EMPENHO: 0001048 - DATA: 28/02/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS D [...]
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5.130,00 |
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EMPENHO: 0001049 - DATA: 28/02/2025
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 0001050 - DATA: 28/02/2025
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRIA, REALIZANDO AJUSTES E ADAPTAÇÕES PARA O E-SOCI [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 0001051 - DATA: 28/02/2025
52.180.145 LUCAS ROCHA VIEIRA DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNIC [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 0001052 - DATA: 28/02/2025
52.180.145 LUCAS ROCHA VIEIRA DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNIC [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 0000319 - DATA: 28/02/2025
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM CON
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL- LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 24 CONTRATOS SAMU - TEC E ENFERMEIROS) PISO C [...]
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2.906,18 |
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EMPENHO: 0000320 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO)
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 26 COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO) COMPETÊNCIA: FEVEREI [...]
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7.500,00 |
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EMPENHO: 0000321 - DATA: 28/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 28 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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111,52 |
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EMPENHO: 0001030 - DATA: 28/02/2025
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MA [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 0001029 - DATA: 28/02/2025
H. C. F. DE LACERDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔN [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 0001028 - DATA: 28/02/2025
H. C. F. DE LACERDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DA INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV N [...]
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3.300,00 |
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EMPENHO: 0001027 - DATA: 28/02/2025
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, T [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 0001026 - DATA: 28/02/2025
CAGEPA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA S [...]
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93,09 |
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EMPENHO: 0001025 - DATA: 28/02/2025
CAGEPA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIA [...]
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105,72 |
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EMPENHO: 0001024 - DATA: 28/02/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA: RLS9B35, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
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397,93 |
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EMPENHO: 0001023 - DATA: 28/02/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA: NQE4F31, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
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401,92 |
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EMPENHO: 0001022 - DATA: 28/02/2025
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 03/03/2025 (01/02/2025 a 28/0 [...]
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203,00 |
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EMPENHO: 0001021 - DATA: 28/02/2025
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/03/2025 (01/02/2025 a 28/02/2025), CON [...]
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1.238,00 |
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