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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 5192 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 05/05/2023 - 18:13:48
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 0000181 - DATA: 30/01/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 30/01/2024.
1.500,00 1.600,00 1.600,00
EMPENHO: 0000463 - DATA: 30/01/2024
FOPAG SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 103, SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
4.000,00 4.000,00 0,00
EMPENHO: 0000462 - DATA: 30/01/2024
FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
7.000,00 7.000,00 0,00
EMPENHO: 0000461 - DATA: 30/01/2024
FOPAG ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 101, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
14.385,28 14.385,28 14.385,28
EMPENHO: 0000460 - DATA: 30/01/2024
FOPAG AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONSELHO TUTELAR, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
5.010,30 5.010,30 5.010,30
EMPENHO: 0000459 - DATA: 30/01/2024
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
35.118,13 35.118,13 35.118,13
EMPENHO: 0000458 - DATA: 30/01/2024
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
4.000,00 4.000,00 0,00
EMPENHO: 0000457 - DATA: 30/01/2024
FOPAG EDUCAÇAO - COMISSIONADOS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
7.000,00 7.000,00 0,00
EMPENHO: 0000456 - DATA: 30/01/2024
FOPAG EDUCAÇÃO - EFETIVOS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
47.258,85 47.258,85 47.258,85
EMPENHO: 0000455 - DATA: 30/01/2024
FOPAG ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
8.567,74 8.567,74 0,00
EMPENHO: 0000454 - DATA: 30/01/2024
FOPAG GABINETE - ELETIVOS
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 35, GABINETE DO PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO), CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
21.000,00 21.000,00 21.000,00
EMPENHO: 0000453 - DATA: 30/01/2024
ERIC CLEMENTE DA SILVA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 0000452 - DATA: 30/01/2024
ASD GEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DE ESTUDO DE SONDAGEM (STP) PARA A CONSTR [...]
4.704,00 4.704,00 0,00
EMPENHO: 0000451 - DATA: 30/01/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE 10m² DE PORTÃO CONFECCIONADO EM METALO [...]
4.600,00 4.600,00 770,00
EMPENHO: 0000450 - DATA: 30/01/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1009 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETAR [...]
2.483,98 2.483,98 2.483,98
EMPENHO: 0000449 - DATA: 30/01/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1008 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
4.039,65 4.039,65 4.039,65
EMPENHO: 0000448 - DATA: 30/01/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1007 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
6.139,40 6.139,40 0,00
EMPENHO: 0000447 - DATA: 30/01/2024
53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA GERÊNCIA E EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENT [...]
3.000,00 3.000,00 0,00
EMPENHO: 0000446 - DATA: 30/01/2024
ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8105 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNI [...]
19.720,85 19.720,85 0,40
EMPENHO: 0000445 - DATA: 30/01/2024
PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, SENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E [...]
3.500,00 3.500,00 0,00
EMPENHO: 0000444 - DATA: 30/01/2024
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANT [...]
3.000,00 3.000,00 0,00
EMPENHO: 0000443 - DATA: 30/01/2024
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTA [...]
3.000,00 3.000,00 0,00
EMPENHO: 0000442 - DATA: 30/01/2024
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O INSTI [...]
1.600,00 1.600,00 0,00
EMPENHO: 0000441 - DATA: 30/01/2024
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO [...]
20.217,95 20.217,95 20.217,95
EMPENHO: 0000440 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM OS SEGUINTES PERCURSOS: 03 (TRÊS) CAJAZEIRAS - PB A JOÃO PESSOA - PB, 02 (DUAS) JOÃO PESSOA - - P [...]
823,25 823,25 823,25
EMPENHO: 0000439 - DATA: 30/01/2024
ERICILENE DUARTE DA SILVA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
150,00 150,00 150,00
EMPENHO: 0000438 - DATA: 30/01/2024
EMERENCIANA GOMES SARAIVA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 0000180 - DATA: 30/01/2024
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAME [...]
2.800,00 600,00 600,00
EMPENHO: 0000182 - DATA: 30/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
24,00 1.600,00 1.600,00
EMPENHO: 0000183 - DATA: 30/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 30 DE JANEIRO/2024.
33,00 650,00 650,00

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