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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 5192 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 05/05/2023 - 18:13:48
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: PG00162 - DATA: 22/03/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: PG00163 - DATA: 22/03/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: PG00174 - DATA: 22/03/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: PG00209 - DATA: 22/03/2024
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: PG00231 - DATA: 22/03/2024
OLM REPRESENTACOES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: PG00342 - DATA: 22/03/2024
DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: PG00208 - DATA: 22/03/2024
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: PG00856 - DATA: 22/03/2024
COSMO MOURA DE ALENCAR
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: PG00857 - DATA: 22/03/2024
COSMO MOURA DE ALENCAR
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: 0001323 - DATA: 21/03/2024
JOSE TOMAZ DE SOUZA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE [...]
650,00 650,00 0,00
EMPENHO: 0001322 - DATA: 21/03/2024
JOSE SULINO MARINHEIRO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNI [...]
850,00 850,00 0,00
EMPENHO: 0001321 - DATA: 21/03/2024
GERALDO MOURA DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO APOIO (AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA, [...]
600,00 600,00 0,00
EMPENHO: 0001320 - DATA: 21/03/2024
ACIANO ABEL LEITE
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, REALIZANDO A LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER NO MUNICIPIO DE BOM JESU [...]
400,00 400,00 0,00
EMPENHO: 0001319 - DATA: 21/03/2024
DAMIANA MACIEL SILVA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E [...]
1.000,00 1.000,00 0,00
EMPENHO: 0001318 - DATA: 21/03/2024
LUBERLANDIO FERREIRA ALVES
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-1142, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA S [...]
1.000,00 1.000,00 0,00
EMPENHO: 0001317 - DATA: 21/03/2024
FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARTE A [...]
700,00 700,00 0,00
EMPENHO: 0001316 - DATA: 21/03/2024
MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA PROPR [...]
600,00 600,00 0,00
EMPENHO: 0000503 - DATA: 21/03/2024
MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA DE TERCEIRO TRIMESTR [...]
330,00 24,00 24,00
EMPENHO: 0001314 - DATA: 21/03/2024
JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CACARÉ, ZONA RURAL [...]
1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO: 0001313 - DATA: 21/03/2024
DANILO BRAGA OLIVEIRA
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, NO [...]
1.100,00 1.100,00 1.100,00
EMPENHO: 0001312 - DATA: 21/03/2024
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SÍTIOS TRAPIÁ E SOSSEGO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPI [...]
1.200,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO: 0001311 - DATA: 21/03/2024
FRANCINALDO NUNES DA SILVA
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR [...]
1.100,00 1.100,00 1.100,00
EMPENHO: 0001310 - DATA: 21/03/2024
EDILANIA TRAJANO DE SOUZA
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS, DESTINADOS PARA A ABERTURA DO PROJETO "LEITURA COM AFETO", R [...]
1.150,00 1.150,00 1.150,00
EMPENHO: 0001309 - DATA: 21/03/2024
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE [...]
660,00 660,00 660,00
EMPENHO: 0001308 - DATA: 21/03/2024
EDNICE FERREIRA SILVA
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CON [...]
660,00 660,00 660,00
EMPENHO: 0001307 - DATA: 21/03/2024
JOSE JUNIOR DA SILVA
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO [...]
1.400,00 1.400,00 1.400,00
EMPENHO: 0001306 - DATA: 21/03/2024
LINDEVANIA BRAZ PONTES
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE FEVERE [...]
660,00 660,00 660,00
EMPENHO: 0000499 - DATA: 21/03/2024
CLINICA SANTA MARIA LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS: ORTOPEDISTA, VASCULAR, GINECOLOGISTA, RE [...]
830,00 1.626,48 1.626,48
EMPENHO: 0000500 - DATA: 21/03/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA OS EVENTOS DO JANEIRO ROXO, FEVEREIRO LARANJA E ROXO E DIA INTE [...]
4.500,00 84,00 84,00
EMPENHO: 0000501 - DATA: 21/03/2024
ZENEIDE GONCALVES CARTAXO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TOALHAS E CAMISAS), DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1727 EM ANE [...]
3.020,00 12,00 12,00

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