lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8083 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia Dados atualizados em: 29/05/2025 - 12:33:28
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
27/02/2025 0000291
GEOCLESON DIAS RICARTE
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚD [...]
EMPENHADO 450,00
27/02/2025 0000290
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.073 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
EMPENHADO 2.824,60
27/02/2025 0000289
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.072 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DSCENTRALIZADA DO SAMU NO [...]
EMPENHADO 4.023,30
27/02/2025 0000288
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.071 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NOS MESES DE NO [...]
EMPENHADO 3.786,87
27/02/2025 0000287
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.070 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO NOS MESES DE NOV [...]
EMPENHADO 7.685,76
27/02/2025 0000286
PAULO VICENTE DA SILVA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE [...]
EMPENHADO 600,00
27/02/2025 0000285
SILVESTER STALONE MACENA PEREIRA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNC [...]
EMPENHADO 1.500,00
27/02/2025 0000284
ANDRE SOARES
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE DO DIA DA AÇÃO "JANEIRO BRANCO", REALIZADA NA [...]
EMPENHADO 550,00
27/02/2025 0000283
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM VENCIMENTO 23 [...]
EMPENHADO 3.303,20
26/02/2025 0001005
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 12,69
26/02/2025 0001005
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 10,00
26/02/2025 0001005
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 4,49
26/02/2025 0001005
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025.
LIQUIDADO 27,18
26/02/2025 0001005
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025.
EMPENHADO 27,18
26/02/2025 0001004
MARIA FRANCINALDA DA COSTA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FOTOS E VÍDEOS DA SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA E VICE PREFEITO, REALIZADA NO DIA [...]
LIQUIDADO 5.700,00
26/02/2025 0001004
MARIA FRANCINALDA DA COSTA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FOTOS E VÍDEOS DA SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA E VICE PREFEITO, REALIZADA NO DIA [...]
EMPENHADO 5.700,00
26/02/2025 0001003
JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS MATERIAIS DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SENDO [...]
LIQUIDADO 9.350,00
26/02/2025 0001003
JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS MATERIAIS DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SENDO [...]
EMPENHADO 9.350,00
26/02/2025 0001002
C A COUTINHO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DO PIS/PASEP, COMO TAMBÉM NO GERENC [...]
LIQUIDADO 6.250,00
26/02/2025 0001002
C A COUTINHO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DO PIS/PASEP, COMO TAMBÉM NO GERENC [...]
EMPENHADO 6.250,00
26/02/2025 0001001
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DO PIS/PASEP, COMO TAMBÉM NO GERENC [...]
LIQUIDADO 6.250,00
26/02/2025 0001001
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DO PIS/PASEP, COMO TAMBÉM NO GERENC [...]
EMPENHADO 6.250,00
26/02/2025 0001000
RM COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE LTDA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCARTÁVEIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 616 EM ANEXO, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 1.645,00
26/02/2025 0001000
RM COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE LTDA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCARTÁVEIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 616 EM ANEXO, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 1.645,00
26/02/2025 0000999
HELLEN COMERCIAL LTDA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 266 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO DE CARNAVAL NA SEDE D [...]
PAGO 1.018,40
26/02/2025 0000999
HELLEN COMERCIAL LTDA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 266 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO DE CARNAVAL NA SEDE D [...]
LIQUIDADO 1.018,40
26/02/2025 0000999
HELLEN COMERCIAL LTDA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 266 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO DE CARNAVAL NA SEDE D [...]
EMPENHADO 1.018,40
26/02/2025 0000998
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
LIQUIDADO 3.000,00
26/02/2025 0000998
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
EMPENHADO 3.000,00
26/02/2025 0000997
VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRISTAL FUMÊ TEMPERADO, ALUMINIOS E ACESSÓRIOS PARA ESQUADRIAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 178 EM AN [...]
LIQUIDADO 7.121,43
26/02/2025 0000997
VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRISTAL FUMÊ TEMPERADO, ALUMINIOS E ACESSÓRIOS PARA ESQUADRIAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 178 EM AN [...]
EMPENHADO 7.121,43
26/02/2025 0000996
VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS DE VIDRO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 177 EM ANEXO, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MARI [...]
LIQUIDADO 7.800,00
26/02/2025 0000996
VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS DE VIDRO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 177 EM ANEXO, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MARI [...]
EMPENHADO 7.800,00
26/02/2025 0000995
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES EM GERAL, ENCADERNAÇÕES DIVERSAS E IMPRESSÕES COLOR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESS [...]
PAGO 3.014,70
26/02/2025 0000995
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES EM GERAL, ENCADERNAÇÕES DIVERSAS E IMPRESSÕES COLOR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESS [...]
LIQUIDADO 3.014,70
26/02/2025 0000995
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES EM GERAL, ENCADERNAÇÕES DIVERSAS E IMPRESSÕES COLOR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESS [...]
EMPENHADO 3.014,70
26/02/2025 0000994
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
PAGO 2.985,30
26/02/2025 0000994
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
LIQUIDADO 2.985,30
26/02/2025 0000994
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
EMPENHADO 2.985,30
26/02/2025 0000993
MARIA DE FATIMA ROSAS BARBOSA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
PAGO 250,00
26/02/2025 0000993
MARIA DE FATIMA ROSAS BARBOSA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
LIQUIDADO 250,00
26/02/2025 0000993
MARIA DE FATIMA ROSAS BARBOSA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
EMPENHADO 250,00
26/02/2025 0000986
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
PAGO 6.000,00
25/02/2025 0000992
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X E 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 10,00
25/02/2025 0000992
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X E 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 30,33
25/02/2025 0000992
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X E 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 10,00
25/02/2025 0000992
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X E 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025.
LIQUIDADO 50,33
25/02/2025 0000992
BANCO DO BRASIL S/A
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X E 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025.
EMPENHADO 50,33
25/02/2025 0000991
MARIA HELENA BANDEIRA SILVA LTDA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS PERTENCENTES A SALA DE [...]
PAGO 839,30
25/02/2025 0000991
MARIA HELENA BANDEIRA SILVA LTDA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS PERTENCENTES A SALA DE [...]
LIQUIDADO 839,30
25/02/2025 0000991
MARIA HELENA BANDEIRA SILVA LTDA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS PERTENCENTES A SALA DE [...]
EMPENHADO 839,30
25/02/2025 0000990
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, URBANISMO E ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS [...]
LIQUIDADO 5.000,00
25/02/2025 0000990
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, URBANISMO E ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS [...]
EMPENHADO 5.000,00
25/02/2025 0000989
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, URBANISMO E ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS [...]
LIQUIDADO 5.000,00
25/02/2025 0000989
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, URBANISMO E ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS [...]
EMPENHADO 5.000,00
25/02/2025 0000988
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1484 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILI [...]
LIQUIDADO 3.893,50
25/02/2025 0000988
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1484 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILI [...]
EMPENHADO 3.893,50
25/02/2025 0000987
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1483 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILI [...]
PAGO 2.250,00
25/02/2025 0000987
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1483 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILI [...]
PAGO 7.000,00
25/02/2025 0000987
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1483 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILI [...]
PAGO 1.600,00

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