Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000375 - DATA: 13/03/2025
M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E PREVIDÊNCIA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PA [...]
|
4.000,00 |
55,92 |
55,92 |
|
EMPENHO: 0000378 - DATA: 13/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 13 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
10,00 |
43.615,58 |
43.615,58 |
|
EMPENHO: 0000376 - DATA: 13/03/2025
M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E PREVIDÊNCIA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PA [...]
|
4.000,00 |
17.309,62 |
17.309,62 |
|
EMPENHO: PG00940 - DATA: 12/03/2025
59.535.144 JOSE NILTON DA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001225 - DATA: 12/03/2025
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 0001240 - DATA: 12/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 12 DE MARÇO DE 2025.
|
113,11 |
113,11 |
113,11 |
|
EMPENHO: 0001223 - DATA: 12/03/2025
ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 0001238 - DATA: 12/03/2025
LARA KAUANNY DA CONCEICAO ROLIM LOPES
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 260 POTES DE AÇAÍ COMPLETO DE 300g CADA, INCLUINDO ACOMPANHAMENTOS, SERVIDOS AOS [...]
|
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
|
EMPENHO: 0001226 - DATA: 12/03/2025
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
|
78,59 |
78,59 |
78,59 |
|
EMPENHO: 0001227 - DATA: 12/03/2025
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
|
78,59 |
78,59 |
78,59 |
|
EMPENHO: 0001228 - DATA: 12/03/2025
FABIANO DANTAS DE MORAIS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO - ASA BRANCA, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 0001229 - DATA: 12/03/2025
LUCILENE FELIX DE ASSIS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPI [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 0001232 - DATA: 12/03/2025
MARIA ALCANTARA DUARTE
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS SEDES [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 0001233 - DATA: 12/03/2025
JOSE MENDES CAVALCANTE NETO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 01, 02 E 03, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 0001234 - DATA: 12/03/2025
JOSE MENDES CAVALCANTE NETO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 04, 05 E 06, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 0001239 - DATA: 12/03/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO MU [...]
|
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
|
EMPENHO: PG00923 - DATA: 12/03/2025
S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001231 - DATA: 12/03/2025
AMANDA FELIX DE OLIVEIRA GUEDES
|
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS-PB, DESGINADO PARA F [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 0001224 - DATA: 12/03/2025
PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA
|
SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAG [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 0001230 - DATA: 12/03/2025
CLAUDIO GILDERLAN ALVES
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 0001235 - DATA: 12/03/2025
ALEDIEUDA FERNANDES DUARTE
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMEN [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001237 - DATA: 12/03/2025
JOSE KLEBER DE SOUZA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA APOIO E SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS E DE LAZER REALI [...]
|
850,00 |
850,00 |
850,00 |
|
EMPENHO: 0001236 - DATA: 12/03/2025
ALEDIEUDA FERNANDES DUARTE
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMEN [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00969 - DATA: 12/03/2025
RAIMUNDO NONATO DE MENEZES
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000374 - DATA: 12/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624080-9, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 12 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
12,00 |
55,92 |
55,92 |
|
EMPENHO: 0000361 - DATA: 12/03/2025
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 10/02/2 [...]
|
65,32 |
3.935,40 |
3.935,40 |
|
EMPENHO: 0000366 - DATA: 12/03/2025
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAL DOS INDICADORES DO PREVI [...]
|
700,00 |
2.990,08 |
2.990,08 |
|
EMPENHO: PG00278 - DATA: 12/03/2025
CLARCK E SA INDUSTRIA DE ART. C. CONTRUÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000371 - DATA: 12/03/2025
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS LEOPOLDINA CARTAXO (DISTRITO SÃO JOSÉ) [...]
|
132,57 |
2.708,07 |
2.708,07 |
|
EMPENHO: 0000373 - DATA: 12/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 12 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
45,38 |
50,83 |
50,83 |
|